淅川县政协办公室2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算表 |
发布时间:2015-10-30 来源:政协 阅读次数: 【字体: 小 中 大】 |
淅川县政协办公室2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
项目 |
2014年决算数 |
合计 |
91.49 |
因公出国(境)费用 |
|
公务接待费 |
41.74 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 |
49.75 |
其中:公务用车运行维护费 |
49.75 |
公务用车购置 |
2
附件1
2014年度收入支出决算批复表
财决批复01表
编制单位: 金额单位:万元
财决批复01表
编制单位: 金额单位:万元
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
2 |
栏次 |
4 |
栏次 |
6 |
|||
一、财政拨款收入 |
1 |
385.18 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
一、基本支出 |
60 |
||
其中:政府性基金 |
2 |
二、外交支出 |
38 |
人员经费 |
61 |
146.34 |
||
二、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
39 |
日常公用经费 |
62 |
203.35 |
||
三、事业收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
40 |
二、项目支出 |
63 |
|||
四、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
41 |
基本建设类项目 |
64 |
|||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
42 |
行政事业类项目 |
65 |
|||
六、其他收入 |
7 |
0.5 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
三、上缴上级支出 |
66 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
44 |
四、经营支出 |
67 |
||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
46 |
69 |
|||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
47 |
支出经济分类 |
70 |
||||
12 |
十二、农林水支出 |
48 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
||||
13 |
十三、交通运输支出 |
49 |
工资福利支出 |
72 |
146.34 |
|||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
商品和服务支出 |
73 |
203.35 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
51 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
||||
16 |
十六、金融支出 |
52 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
53 |
赠与 |
76 |
||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
债务利息支出 |
77 |
||||
19 |
十九、住房保障支出 |
55 |
基本建设支出 |
78 |
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
其他资本性支出 |
79 |
||||
21 |
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
贷款转贷及产权参股 |
80 |
||||
22 |
二十二、其他支出 |
58 |
其他支出 |
81 |
||||
23 |
59 |
82 |
||||||
本年收入, 合计 |
24 |
385.68 |
本年支出合计 |
83 |
349.69 |
|||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
84 |
|||||
年初结转和结余 |
26 |
147.09 |
交纳所得税 |
85 |
||||
基本支出结转 |
27 |
97.09 |
提取职工福利基金 |
86 |
||||
项目支出结转和结余 |
28 |
50.00 |
转入事业基金 |
87 |
||||
经营结余 |
29 |
其他 |
88 |
|||||
30 |
年末结转和结余 |
89 |
35.99 |
|||||
31 |
基本支出结转 |
90 |
35.99 |
|||||
32 |
项目支出结转和结余 |
91 |
||||||
33 |
经营结余 |
92 |
||||||
34 |
93 |
|||||||
35 |
94 |
|||||||
总计 |
36 |
147.09 |
总计 |
95 |
183.08 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
|
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
附件2
2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复02表
编制单位: 金额单位:万元
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||||||||
合计 |
147.09 |
97.09 |
50.00 |
385.68 |
349.69 |
349.69 |
349.69 |
146.34 |
203.35 |
35.99 |
35.99 |
||||||||||||||
注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 |
|||||||||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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